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                自治区糖业发展办公室2020年部门预算

                2020-02-04 10:53  来源:自治区糖业发展办公室
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                第一部分:自治区糖业发展办公◣室概况

                一、基本情况

                二、机构设置╲及工作职责

                第二部分:2020年部门预算报表

                一、财政拨款收支总◢表

                二、一般公共预】算支出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出表

                五、政府性基金预算△拨款支出预算表

                六、部门收支总表

                七、部门收入总表

                八、部门支出总■表

                第三部分:2020年部门预算情况说明

                第四部分:名词解释

                第一部分 自治区糖业发展办公室概况

                根据自治区财ζ政厅《关于批复自治ω 区糖业发展办公室2020年部门◎预算及2020-2022年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2020〕112号)要求,在财政厅批↓复部门预算后20日内在政府统一平台门网站公开本部门的年度预算。现将自治区●糖业发展办公室(以下简称自治区糖业发展办)2020年部门预算公开如下:

                一、主要职能

                自治区糖业发展办为自治区一级预算单位,无下属二●级预算单位。根据《关于设立自治区糖业发展办公室的通知》(桂编〔2016〕17号)、《三分快三办公厅关于印发广西壮族ω 自治区糖业发展办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2016〕53号)规定,自治区糖业发展办于2016年2月成立,为设在自治区人民政府办公厅的行政机构(正厅级)。自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组※办公室(以下简称自治区“双高办”)挂靠在自治区糖业发展办,是经自治区人』民政府批准成立的临时机构。自治区三分快三大小计划糖业发展办主要工作职责有:

                (一)统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。

                (二)统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。

                (三)统筹推进糖业转型升级,指导企业开展联合重组。

                (四)拟订糖业发展战略、规划和年度计划◥,组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案;提出优化糖业产业布局※、结构调整的政策措施并组织实施;提出糖料蔗生产发展战卐略和规划;协调解决蔗区管理中的重大问题。

                (五)负责监测、分析全区糖业运行态势,统计︾并按权限发布糖业相关信息,开展行业损害预警预测,拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施,拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施,协调解决糖业发展重大问题,指导食糖㊣ 批发市场建设。

                (六)负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施」,负责提出糖业财政专项◤资金项目安排建议并组织实施。

                (七)负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

                (八)统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

                (九)统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。

                (十)指导全区糖业开展国际合作,提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

                (十一)承担自治区△优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。

                (十二)承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的▆其他事项。

                二、机构设置情况

                自治区糖业发展办内设综合处、产业协调与规划处、糖料发展处、基地建设处、科技进步处〖、市场服务与资金管理处6个职能处,机关行政编制30名。其中:主任(正厅长级)1名,副主任(副厅长级)2名,正处级领导职数→6名,副处级3分快三官网领导职数←7名。截至2019年12月,实有在编人数29人。

                自治区“双高办”内设综合组、土地整治组、水利组、农机组、良种良法组、资金组6个小组。其中:主任(正厅长级)1名,副主任(副厅长级)1名。截至2019年12月,实有人数15人。

                第二部分 2020年部门预算报表

                表一:财政拨款收支总表

                单位:万元

                收入

                支出

                项目

                预算数

                项目

                合计

                一般公共预算

                政府性基金预算

                一、本年收入

                3,376.15

                一、本年支出

                1,967.10

                1,967.10

                 

                1.一般公〓共预算拨款

                3,376.15

                一、一般公共╱服务支出

                 

                 

                 

                2.政府性基金预□ 算拨款

                 

                二、外交支出

                 

                 

                 

                 

                 

                三、国防支出

                 

                 

                 

                二、上年结转

                 

                四、公共安全支出@

                 

                 

                 

                1.一般公共◆预算拨款结转

                 

                五、教育支出

                 

                 

                 

                2.政∮府性基金预算购彩网三分快三怎么玩拨款结转

                 

                六、科学技术支出

                 

                 

                 

                 

                 

                七、文化体育与传媒支出

                 

                 

                 

                 

                八、社会保障和就业支出

                88.64

                88.64

                 

                 

                 

                九、卫生健康支出

                24.92

                24.92

                 

                 

                 

                十、节能环保支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十一、城乡社区支出ζ

                 

                 

                 

                 

                 

                十二、农林水支出▲

                3,219.87

                3,219.87

                 

                 

                 

                十三、交通运输支出【

                 

                 

                 

                 

                 

                十四、资源勘探信息等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十五、商业服务业等支出走势图三分快三

                 

                 

                 

                 

                 

                十六、金融支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十七、援助其他地区支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十八、国土海洋气象等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十九、住房保障『支出

                42.72

                42.72

                 

                 

                 

                二十、粮油物资储备支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十一、国有资本经营预算支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十二、预备费

                 

                 

                 

                 

                 

                二十三、其他支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十四、债务还本支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十五、债务付息支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十六、债务发行费用支∴出

                 

                 

                 

                收入合计

                1,967.10

                支出合计

                3,376.15

                3,376.15

                 

                表二:一般公共预算支出表

                单位:万元

                科目编码

                单位名称
                (功能︾分类科目名称)

                合计

                基本支出

                项目支出

                结转下年

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                 

                 

                 

                合计

                3,376.15

                642.47

                2,733.68

                 

                208

                05

                01

                归口管理的行政♀单位离退休

                3.20

                3.20

                208

                05

                05

                机关事业单←位基本养老保险缴费支出

                56.96

                56.96

                 

                208

                05

                06

                机关事■业单位职业年金缴费支出

                28.48

                28.48

                210

                11

                01

                行政单◥位医疗

                24.92

                24.92

                 

                213

                01

                01

                行政运行(农业)

                486.19

                486.19

                 

                213

                01

                02

                一般行政管理事务(农业)

                2,733.68

                2,733.68

                 

                221

                02

                01

                住房公『积金

                42.72

                42.72

                 

                表三:一般公共预算基本支出表

                单位:万元

                经济※分类科目

                2020年基本支出

                科目编码

                科目名称

                合计

                人员经费

                公用经费

                 

                合计

                642.47

                529.47

                113.00

                301

                工资福利支出

                508.84

                508.84

                30101

                基本工资

                129.10

                129.10

                30102

                津贴补贴

                146.69

                146.69

                30103

                奖金

                79.26

                79.26

                30108

                机关事业单位基本卐养老保险缴费

                56.96

                56.96

                30109

                职业年金缴费

                28.48

                28.48

                30110

                城镇职工基本医疗如何看三分快三保险缴费

                24.92

                24.92

                30112

                其他社会保障缴费

                0.71

                0.71

                30113

                住房公积金◆

                42.72

                42.72

                302

                商品和服☉务支出

                113.00

                113.00

                30201

                办公费

                6.42

                6.42

                30202

                印刷费

                1.64

                1.64

                30205

                水费

                0.93

                0.93

                30206

                电费

                4.03

                4.03

                30207

                邮电费

                8.97

                8.97

                30211

                差旅费

                20.12

                20.12

                30213

                维修(护)费

                1.02

                1.02

                30215

                会议费

                3.53

                3.53

                30216

                培训费

                0.89

                0.89

                30217

                公务接待费

                2.05

                2.05

                30226

                劳务费

                1.05

                1.05

                30228

                工会经费

                7.12

                7.12

                30229

                福利费

                2.29

                2.29

                30231

                公务用车运行维护费

                3.67

                3.67

                30239

                其他交通费用

                37.02

                37.02

                30299

                其他商品和服务〓支出

                12.25

                12.25

                303

                对个人和家庭的←补助

                20.63

                20.63

                30302

                退休费

                2.83

                2.83

                30399

                其他对个⊙人和家庭的补助支出

                17.80

                17.80

                表四:一般公共预算“三公”经费支出表

                单位:万元

                项目

                2020年预算数(全口径)

                其中:一般公共预算安排预算数

                合计

                36.82

                36.82

                1.因公出国(境)费用

                29.10

                29.10

                2.公务接待费

                4.05

                4.05

                3.公务用车购置及运行费

                3.67

                3.67

                其中:(1)公务用车运行维护费

                3.67

                3.67

                (2)公务用车购置费

                 

                 

                表五:政府性基金预三分快3是什么时候出来算拨款支出预算表

                单位:万元

                科目编码

                单位代码

                单位名称
                (功能分类科目名ζ 称)

                总计

                基本支出

                项目支出

                结转下年支出

                合计

                工资福利支出

                商品和服务支№出

                对个※人和家庭的补助

                合计

                工资福利支出

                商品和服务支出

                对个人和家庭的补助

                对企事业单位的补贴

                转移性支付

                债务利息支出

                债务还本支出

                基本建设支出

                其他资本性支出

                其他支出

                合计

                基本支♂出结转

                项目支出结转

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                14

                15

                16

                17

                18

                19

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:我办部门预算拨款全部为一般公共预算拨款,无政府性▲基金拨款。

                表六:部门收支总表

                单位:万元

                收 入

                支 出

                项 目

                预算数

                项 目(按支出功能科目分类)

                预算数

                一、一般公共预算拨款

                3,376.15

                一、一般公共服务支【出

                1.经费拨款

                3,376.15

                二、外交支出

                2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

                3,376.15

                三、国防支出

                (1)专项收入◎安排的资金

                四、公共安全支出

                (2)行政事业性收』费收入安排的资金

                五、教育支出

                ……

                六、科学技术支出

                二、政府性基金预算拨款

                七、文化体育与传媒支出

                三、国有资本经营预算拨款

                八、社会保障和就业支出

                88.64

                四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

                九、卫生健康支出

                24.92

                1.教育收费收〓入安排的资金

                十、节能环保支出

                2.其他收入○安排的资金

                十一、城乡社区支出

                五、未纳入财政专户№管理的收入安排的资金

                十二、农林水支出

                3,234.87

                1.事业收入安排的资金

                十三、交通运输支出

                2.经营收入安排的资金

                ……

                3.其他收入安排的资金

                十九、住房保障支出

                42.72

                ……

                ……

                本 年 收 入 合 计

                3,376.15

                本 年 支 出 合 计

                3,391.15

                六、上年结余收入

                15.00

                二十七、结转下年支出

                1.一般公共预算拨款结转

                1.一般公共服务支出

                2.政府性基金预算拨款结转

                2.外交支出

                3.国有资本经营预算拨款结转

                3.国防支出

                4.其他结转

                15.00

                4.公共安全支出

                ……

                ……

                收入总计

                3,391.15

                支出总计

                3,391.15

                表七:部门收入总表

                单位:万元

                科目编码

                单位代码

                单位名称
                (收〓入分类科目名称)

                总计

                一般公共预算拨款

                上年结余收入

                合计

                经费拨款

                其他结

                小计

                自治区本级

                中央补助

                **

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                3,391.15

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                15.00

                604

                广西壮族自治区糖业发展办公室

                3,391.15

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                15.00

                604001

                广西壮族自治区糖业发展办公室本级

                3,391.15

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                15.00

                106

                01

                经费拨款

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                3,376.15

                110

                08

                99

                其¤他上年结余收入

                15.00

                15.00

                表八:部门支出总表

                单位:万元

                科目编码

                单位代码

                单位名称
                (功能分类科目①名称)

                总计

                基本支出

                项目支出

                合计

                工资福利支出

                商品和服务支出

                对个人和家庭的补助

                合计

                商品和服务支出

                资本性支出

                其他支出

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                8

                12

                16

                合计

                3,391.15

                642.47

                508.84

                113.00

                20.63

                2,748.68

                2,710.68

                23.00

                15.00

                604

                广西壮族自治区糖业发展办公室

                3,391.15

                642.47

                508.84

                113.00

                20.63

                2,748.68

                2,710.68

                23.00

                15.00

                604001

                广西壮族自治区糖业发展办公室本级

                3,391.15

                642.47

                508.84

                113.00

                20.63

                2,748.68

                2,710.68

                23.00

                15.00

                208

                05

                01

                行政单位离退休

                3.20

                3.20

                0.37

                2.83

                208

                05

                05

                机关事业单位基本养老保卐险缴费支出

                56.96

                56.96

                56.96

                208

                05

                06

                机关事业单位职业年金缴费支∏出

                28.48

                28.48

                28.48

                210

                11

                01

                行政单位医疗

                24.92

                24.92

                24.92

                213

                01

                01

                行政运行

                486.19

                486.19

                355.76

                112.63

                17.80

                213

                01

                02

                一般行政管理事务

                2,733.68

                2,733.68

                2,710.68

                23.00

                213

                01

                99

                其他农业农村︻支出【

                15.00

                15.00

                15.00

                221

                02

                01

                住房公积金

                42.72

                42.72

                42.72

                第三部分 2020年部门预算情况说明

                一、部门收支▲预算情况说明

                自治区糖业▅办2020年收入预◤算3391.15万元,支出预算3391.15万元,同比增加1424.05万元,增长72.39%。收支增加的主要原因是新增糖业大数据云平▃台建设专项经费1500万元。

                二、部门收▂入预算情况说明

                自治●区糖业办2020年收入预算3391.15万元,同比增加1424.05万元,增长72.39%。收入增加的主要原因是新增糖业大数据云平↑台建设专项经费1500万元。2020年预算收入中,一般公共预算拨款3376.15万元,同比增加1409.05万元,增长71.63%;上年结余收入15万元,为农业农村部↓以前年度拨付的农村资源监测项目统计经费,同比增加15万元。无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款→,无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

                三、部门支出预算情况说明∩

                自治区糖业办2020年支出总预算3391.15万元,基本支出预算642.47万元,占支︼出总预算18.95%,同比增加27.35万元,增长4.45%;项目支出◥预算々2748.68万元,占三分快三精准计划网支出总预算81.05%,同比增加1396.70万元,增长103.31%。支出增加的主要原因是新增糖业大数据云平台建设专项支出1500万元。

                1.按支出功能分类科目划分,共分8类,其中:归口管理的行政单〖位离退休支出(2080501)3.20万元,占支出总预算0.09%,同比增加1.35万元,增长72.97%;机关事业单位基本养老保险缴费↙支出(2080505)56.96万元,占支出总预算1.68%,同比减少9.39万元,降低14.15%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.48万元,占支出总预算0.84%,同比增加1.94万元,增长7.31%;行政单位医疗支々出(2101101)24.92万元,占支出总预算0.73%,同比增加1.70万元,增长7.32%;行政运行支◢出(2130101)486.19万元,占总※支出预算14.34%,同比增加12.04万元,增长2.63%;农林水支出(2130102)支出2733.68万元,占支出总预算80.61%,同比减少20.98万元,降低1.55%;其他农业农村支三分快3下载手机版下载吗出(2130199)15万元,占支出总预算0.44%,同比增加15万元;住房公积金支出】(2210201)42.72万元,占支出总预算1.26%,同比增加2.91万元,增长7.31%。

                2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                (1)基本支出预算642.47万元,占支出总预算18.95%,同比增加27.35万元,增长4.45%。其中:工资福利支出预算502.41万元,占基本支出○预算78.20%,同比增加21.77万元,增长4.53%;商品和服务支出119.43万元,占基本支出预ㄨ算18.59%,同比增加3.14万元,增长2.70%;对个人和家庭的补助支出预算20.63万元,占基︻本支出预算↓3.21%,同比增加2.44万元,增长13.41%。

                (2)项目支出预算2748.68万元,占支出总预算81.05%,同比增加1396.70万元,增长103.31%。项目支出增加的主要原因是,新增糖业大数据云平台建设专项支出1500万元。

                四、财政拨款收支预⌒算情况说明

                自治区糖业办2020年财政拨款支出3376.15万元,其中:基本支出642.47万元,项目支出预算2733.68万元。分项∮数额如下:

                归口管理的行政单位离退休支出(2080501)3.20万元,占财政拨款预∮算0.09%,同比增加1.35万元,增长72.97%;机关事业√单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.96万元,占财政拨款预▃算1.69%,同比减少9.39万元,降低14.15%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.48万元,占财政拨款预算0.84%,同比增加1.94万元,增长7.31%;行政单位医疗支出(2101101)24.92万元,占财政拨款预算0.74%,同比增加1.70万元,增长7.32%;行政运行支出(2130101)486.19万元,占总支出预算14.40%,同比增加28.84万元,增长6.31%;农林水支出(2130102)支出2733.68万元,占财政拨款预算80.97%,同比增加1381.70万元,增长102.20%;住房公积金支出(2210201)42.72万元,占财政拨款预算1.27%,同比增加2.91万元,增长7.31%。

                五、一般公共预算支出情况说明

                自治区糖业办2020年一般公↓共预算支出3376.15万元,其中:基本支出642.47万元,项目支出预算2733.68万元。分项数额如下:

                归口管理的行政单位离退休支出(2080501)3.20万元,占一般公共预算3分快3麒麟精准计划0.09%,同比增加1.35万元,增长72.97%;机关事业单位基本养老保3分快三计划软件险缴费支出(2080505)56.96万元,占一般公共预算1.69%,同比减少9.39万元,降低14.15%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.48万元,占一般公共预算0.84%,同比增加1.94万元,增长7.31%;行政单位医疗支出(2101101)24.92万元,占一般公共预算0.74%,同比增加1.70万元,增长7.32%;行政运行支出(2130101)486.19万元,占总支出预算14.40%,同比增加28.84万元,增长6.31%;农林水支出(2130102)支出2733.68万元,占一般公共预算80.97%,同比增加1381.70万元,增长102.20%;住房公积金支出(2210201)42.72万元,占一般公共预算1.27%,同比增加2.91万元,增长7.31%。

                六、一般公共预算基本支出情况说明

                2020年度一般公共预算基本支出642.47万元,占一般公共预算的19.03%,同比增加27.35万元,增长4.45%。其中:工资福利支出预算502.41万元,占基本支出预算78.20%,同比增加21.77万元,增长4.53%;商品和服务支出119.43万元,占基本支出预算18.59%,同比增加3.14万元,增长2.70%;对个人和家庭的补助支出预算20.63万元,占基本支出预算3.21%,同比增加2.44万元,增长13.41%。

                七、一般公共预算“三公”经费情况说明

                2020年一般公共预算“三公”经费为36.82万元,比2019年初预算9.65万元增加27.17万元,同比增长281.55%。其中:因公出国(境)费29.10万元,增加29.10万元,主要原因是因公出国(境)费2019年未编入部门预♂算,执行中由本单位根据外事管理部门批准的年度出◥国计划申请追加,在2020年重新编入部门预算;公务用车购置及运行费3.67万元,同比持平,其中公务用车购置费为0,公务用车运行维护费3.67万元;公务接待费4.05万元,比2019年初预算5.98万元减少1.93万元,下降32.27%,主要原因是本办严格贯彻中央八项规定和厉※行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

                八、政府性基金预』算情况说明

                我办无政府性基金拨款。

                九、其他重要事项ぷ情况说明

                (一)机关运行经费预算安排情况

                行政运行486.19万元,全部是基本支出预算。主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

                (二)政府采购情况

                2020年政府〗采购预算2349.58万元,其中货物类采购预算23万元,工程类采购预算0万元,服务类采∏购预算2326.58万元。

                (三)重点项目预算绩效情况

                2020年自治区糖业发展办实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款1960万元,具体项目预算绩效情况如下:

                1.广西糖业大数据云平台项目1500万元。该项目的绩效目标是2020年完成广西糖业大数据云平台一期功能架构的◢搭建,完成大数据共享交换平台,糖业数据资源梳理及目录三分快三官网计划标准,糖@ 料蔗地块、种植数据的大数据应用决策分析开发,上线糖业政务监管大数据服务平台,上线糖业现状综合展示、糖业种植数据监管系统、数据分析报告系统、土地种植利用分析系统等9个子模块开发,实现糖业种植数据的动态展示、糖业种植类△数据的可视化。

                2.中国糖业博览会补助经费460万元。该项目的绩效目标是,通过对中国糖业博览会场地租金、安保水电、论坛、开幕式、宣传等进行适度支持,确保中国糖业博览会于2020年11月如期举办,为制糖企业、相关机构组织及从业者提供集产销对接、营销体系构建、权威信息发布□与交流、品牌宣♂传和传播、投资贸易与合作、推动技术进步↑与产品创新为一体的综合平台,进一步提升广西糖业综合影响力,助推糖业降本增效、转型升级。

                (四)国有资产占有情况

                截至2019年12月31日,自治区糖业发展办资产总额为146.06万元。其中,办本级有车辆1辆,为一般公务用车。

                第四部分 名词解释

                (一)财政拨款收入:指由自治区财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

                (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完』成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

                (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

                1.归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管→理的行政单位开支的离退休经费。

                2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支☆出。

                3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

                行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支◥出。

                (六)农林水支出(类)农业(项):反映财政用于糖业产业化经营组织、糖业加工等方面的支出。

                1.行政运行(项):反☆映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目的支出。

                (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政按人力资源和社会保障部、财■政部规定的基本工资、和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料√及一般设备购置费、办公用房水▓电费、办公用房取暖费、办公用房物业⌒管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

                (九)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂ζ费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车三分快3下载吗辆购置支出★(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路№过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外←宾接待)支出。

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